Operacija zatvaranje mjeseca za 1s. Zatvaranje na kraju mjeseca: transakcije. Prilagodite trošak otpisa zaliha

Na kraju svakog mjeseca, za ispravno formiranje izvješća u 1C računovodstvu 8.3, potrebno je napraviti "Zatvaranje mjeseca". Razmislite kako to učiniti u obrascu upute korak po korak... Zatvaranje mjeseca u 1C računovodstvu 8.2 ne razlikuje se od verzije 8.3, tako da možete sigurno koristiti ovu uputu za starije verzije programa.

Ugrađena istoimena obrada služi za zatvaranje mjeseca. Odabiremo stavku "Zatvaranje mjeseca" u izborniku "Operacije".

Otvorit će se prozor za rad sa zatvaranjem mjeseca. U početku je status obrade postavljen na "Neuspjelo". Može nastati situacija kada statusna traka kaže "Nijedna računovodstvena politika nije postavljena". To se može dogoditi ako niste konfigurirali računovodstvenu politiku za svoju organizaciju. Zatvaranje razdoblja u 1C u ovom slučaju je nemoguće.

Općenito, obrada "Mjesečnog pomoćnika za zatvaranje" u 1C podrazumijeva izračun i formiranje regulatornih dokumenata koji se odnose na bilo koju računovodstvenu politiku (uključujući one kombinirane), kao i na plaće i druge operacije.

Opći popis može se vidjeti ako ne navedete organizaciju u prozoru pomoćnika ili u prozoru s popisom rutinskih operacija. Na ovaj trenutak program predviđa više od 30 regulatornih dokumenata:

Naravno, nećemo pokriti sve operacije. Gotovo da ne postoji organizacija s punim spektrom takvih aktivnosti.

Osim toga, skup rutinskih operacija ovisi o razdoblju u kojem se izvode. Na primjer, pri zatvaranju mjeseca, skup generiranih dokumenata bit će manji nego kod zatvaranja kvartala ili godine.

Komentar! Važno je zatvoriti mjesece uzastopno, jedan po jedan, inače će podaci u izvješćima biti netočni. Naravno, ako tijekom mjeseca nije bilo transakcija i organizacija nema dugotrajnu imovinu u bilanci, ili nematerijalna imovina(ne naplaćuje se amortizacija), tada se njegovo zatvaranje može preskočiti, ali se ipak preporuča napraviti uzastopno zatvaranje.

Uspostavljanje računovodstvene politike organizacije

Treći korak

Ovaj korak se događa. Ispravnost ove operacije izravno utječe na trošak proizvodnje. Stoga je važno pažljivo razmotriti ovaj odjeljak. Morate biti sigurni da se zatvaranje dogodilo ispravno.

Četvrti korak

I konačno, u četvrtoj fazi. Nema smisla opisivati ​​principe njegovog izračuna, jer, opet, specifičnost utječe. Navest ću samo primjer transakcija:

Želim napomenuti da navedene objave nisu njihov referentni uzorak. Mogu biti različiti. Sve ovisi o specifičnostima računovodstva.

Izvješće o obavljenim operacijama može se generirati klikom na gumb "Izvješće o obavljenim operacijama".

Završetak mjeseca za pojednostavljeni porezni sustav

Postavimo rok izvršenja, odnosno mjesec koji želimo zatvoriti.

Koristio sam računovodstvenu politiku organizacije USN s objektom oporezivanja "Prihodi minus rashodi".

Pritisnite gumb "Zatvori mjesec".

Zatvaranje mjeseca za pojednostavljeni porezni sustav sastoji se od pet faza. Da, da, od pet, nisam se opisao, iako na obrascu vidimo samo četiri.

Nulta faza je "". Prilikom ponovnog knjiženja vraća se redoslijed obračuna knjiženih dokumenata. Prilikom ponovnog objavljivanja morate paziti da nitko drugi ne radi s dokumentima određenog mjeseca. Preporučljivo je zamoliti sve korisnike da izađu iz programa. Osim toga, uvijek radim i preporučujem svima da naprave sigurnosnu kopiju baze podataka prije početka postupka na kraju mjeseca.

  1. Prvi korak. Odgovoran za priznavanje troškova organizacije. Na primjer, plaće, amortizacija dugotrajne imovine, nabava dugotrajne imovine i nematerijalne imovine, revalorizacija valutna sredstva itd.
  2. U drugoj fazi postoji samo jedna stavka - ““.
  3. U trećoj fazi izračunavaju se troškovi proizvodnih i trgovačkih aktivnosti:.
  4. U četvrtoj fazi, računi 90 i 91 se zatvaraju, obračunavaju i odobravaju. Na kraju godine se događa.

Pogreške pri zatvaranju mjeseca u 1C 8.3

Kako prisiliti zatvaranje mjeseca da se ne zaklinje u prošla razdoblja u 1C: Računovodstvo 8.3 (revizija 3.0)

2018-11-02T12: 29: 21 + 00: 00

Svi smo upoznati s tako divnom rutinskom operacijom kao što je "Zatvaranje mjeseca" u 1C: Računovodstvo 8.3 (revizija 3.0).

I svi smo bili u situaciji da moramo zatvoriti razdoblje, a program počinje zahtijevati repost i zatvaranje prethodnog razdoblja.

Počinjete zatvarati prethodno razdoblje, a ona ponovno zahtijeva ponovno postavljanje ranijih razdoblja.

I tako u nedogled. Ako ponovno objavite stara razdoblja, brojevi se indeksiraju, a izvješće je već predano. I godina je zatvorena. Ovo je prava noćna mora za računovođu. Što uraditi?

Izrada sigurnosne kopije

Prije svega, prije zatvaranja razdoblja - toplo preporučam napraviti sigurnosnu kopiju baza. To će nam omogućiti sigurno ponovno postavljanje dokumenata, znajući da ako se nešto dogodi, uvijek se možemo vratiti u izvorno stanje. Napisano je kako napraviti sigurnosnu kopiju.

Promišljeno pročitajte pogreške

Sljedeći trenutak. Ako ćemo raditi sva zatvaranja mjeseca, recimo, za 2013., prvo moramo poništiti sva zatvaranja mjeseca za godinu, a zatim uzastopno, počevši od siječnja 2013., trebamo zatvoriti mjesec nakon kraj mjeseca.

Dalje. Pažljivo pročitajte greške koje program piše. Preskočite operaciju samo kao posljednje sredstvo. Obično je dovoljno ispravno konfigurirati parametre i ispravno zatvoriti prvi mjesec u godini i onda sve ide kao po satu. Odvojite vrijeme da se jednom pozabavite ovim pogreškama i zauvijek ih zaboravite.

Ali sada, pretpostavimo da smo već zatvorili sve godine do 2013. (ili smo općenito prenijeli sve dokumente sa stare verzije 2.0 na 1C 8.3) i moramo zatvoriti 2013. bez mijenjanja prethodnih godina. Počinjemo zatvarati u siječnju 2013., a program psuje – kažu, ponovite zatvaranje prosinca 2012.! Ne predaj se. Jer ako počnete prepisivati ​​zatvaranje 2012., sve će brojke puzati, a godina je već zatvorena.

Varanje programa

U ovom slučaju, ispravno je natjerati 1C: Računovodstvo 8.3 da misli da je 2012. ispravno zatvorena i da tamo ništa ne treba ponovno objavljivati.

Kako to učiniti u nastavku u koracima.

Brišemo registar "Zastarjele rutinske operacije"

  1. Otvorite stavku izbornika "Sve funkcije". Napisano je kako to učiniti.
  2. U prozoru koji se otvori pronađite stavku "Registri podataka". Proširite ga na znak plus.
  3. Na popisu registara pronađite stavku " Zastarjele rutinske operacije"Otvori.
  4. Ukloni sve stavke iz ovog prozora. Odaberite zauzvrat i pritisnite Delete ili gumb za brisanje na ploči.

Konfiguriranje registra "Mjeseci isključeni iz ponovnog objavljivanja"

Pažnja! U novim verzijama Enterprise Accounting (od verzije 3.0.63.20 sigurno) više se ne koristi registar "Mjeseci isključeni iz ponovnog objavljivanja".

Sada, odmah na kraju mjeseca, možete kliknuti na link "Ponovno objavljivanje dokumenata" i odabrati opciju "Ponovno objavljivanje nije potrebno".

Ako zatvaranje mjeseca i dalje zahtijeva ponovno knjiženje dokumenata za prošle godine- ponovo otvorite izbornik "", pronađite i otvorite registar informacija u njemu" Mjeseci isključeni iz ponovnog objavljivanja".

Vaš zadatak je da napravite poseban upis u ovom registru za svaki mjesec 2012. (podsjećam vas da pokušavamo zatvoriti 2013., a 1C se kune da morate ponovno objaviti 2012.) poseban upis u ovom registru (pomoću gumba Kreiraj) :

Isključimo siječanj 2012. iz ponovnog objavljivanja - zapis će biti ovakav:

Pritisnite gumb "Spremi i zatvori".

Zatim veljače 2012:

Sada biste trebali moći zatvoriti mjesec za siječanj 2013.

Koje druge opcije postoje?

Ovdje ću opisati priče čitatelja koje dijele kada analiziraju pogrešku zatvaranja mjeseca kod kuće.

Čitatelj iz Brjanska piše:

U 1c 8.3 radimo od 2016. godine, a sama tvrtka radi od 2013. godine. Sada sam pokušao maknuti zapošljavanje djelatnika od 2013, prihvatio sam ih od 01.12.15 (uveo sam bilance za plaću). I SVE ZARAĐENO)))) Ura!

Ivan Vatumsky dijeli svoj slučaj:

Korisnici su ponovno objavili dokumente 2015., nakon čega su morali ponovno zatvoriti 2015. godinu.

Pokazalo se da se u operaciji "Zatvaranje mjeseca" za traženo razdoblje ne prikazuje niti jedna operacija.

Pokazalo se da je razlog tome u registru podataka "Datumi za unos početnih stanja", koji su postavljeni točno na 31. prosinca 2015. godine i time program naložen da ne obavlja rutinske operacije zatvaranja mjeseca.

Kako zatvoriti mjesec u programu računovodstva 1C 8.3?

Na kraju svakog mjeseca, za ispravno formiranje izvješća, u 1C računovodstvu 8.3 potrebno je napraviti "Zatvaranje mjeseca". Pogledajmo kako to učiniti u obliku uputa korak po korak. Zatvaranje mjeseca u 1C računovodstvu 8.2 ne razlikuje se od verzije 8.2, tako da možete sigurno koristiti ovu uputu za starije verzije programa.

Ugrađena istoimena obrada služi za zatvaranje mjeseca. Odabiremo stavku "Zatvaranje mjeseca" u izborniku "Operacije".

Otvorit će se prozor za rad sa zatvaranjem mjeseca. U početku je status obrade postavljen na "Neuspjelo". Može nastati situacija kada statusna traka kaže "Nijedna računovodstvena politika nije postavljena". To se može dogoditi ako niste konfigurirali računovodstvenu politiku za svoju organizaciju. U ovom slučaju, zatvaranje mjeseca je nemoguće.

Uspostavljanje računovodstvene politike organizacije

Ako nemate konfiguriranu računovodstvenu politiku (na primjer, radite prvo zatvaranje mjeseca), izvršit ćemo sljedeće korake:

Idemo na "Glavni" izbornik, stavku "Organizacije". Nalazimo se u imeniku naših organizacija. Idemo do kartice organizacije. Na vrhu će biti nekoliko poveznica. Potrebna nam je "računovodstvena politika".

Zatvaranje mjeseca korak po korak

Postavimo rok izvršenja, odnosno mjesec koji želimo zatvoriti.

Komentar! Važno je zatvarati mjesece uzastopno, jedan za drugim, inače će podaci u izvješćima biti netočni. Naravno, ako tijekom mjeseca nije bilo transakcija i organizacija nema dugotrajnu imovinu ili nematerijalnu imovinu u bilanci (amortizacija se ne naplaćuje), tada se njegovo zatvaranje može preskočiti, ali se ipak preporučuje napraviti uzastopno zatvaranje .

Uzmimo u obzir politiku organizacije koju je koristio pojednostavljeni porezni sustav s objektom oporezivanja "Prihodi minus troškovi".

Pritisnite gumb "Zatvori mjesec".

Zatvaranje mjeseca za pojednostavljeni porezni sustav sastoji se od pet faza. Iako na obrascu vidimo samo četiri.

Nulta faza je "Ponovno objavljivanje dokumenata za mjesec dana." Prilikom ponovnog knjiženja vraća se redoslijed obračuna knjiženih dokumenata. Prilikom repostiranja morate paziti da nitko drugi ne radi s dokumentima ovog mjeseca. Preporučljivo je zamoliti sve korisnike da izađu iz programa. Također, pokušajte uvijek napraviti sigurnosnu kopiju baze podataka prije početka postupka na kraju mjeseca.

  • Prvi korak. Odgovoran za priznavanje troškova organizacije. Na primjer, plaće, amortizacija dugotrajne imovine, kupnja dugotrajne imovine i nematerijalne imovine, revalorizacija devizne imovine i sl.
  • U drugoj fazi postoji samo jedna stavka - "Obračun udjela otpisa neizravnih troškova"
  • U trećoj fazi obračunavaju se troškovi proizvodnih i trgovačkih aktivnosti: zatvaraju se 20, 23, 25, 26 i 44 računa.
  • U četvrtoj fazi zatvaraju se računi 90 i 91 te se obračunava i obračunava porez na dohodak. Krajem godine dolazi do reformiranja bilance

Pogreške pri zatvaranju mjeseca u 1C 8.3

Obično je 90% pogrešaka pri zatvaranju mjeseca povezano s računima troškova. Gotovo svaki mjesec naši klijenti imaju situaciju “račun 20, 23, 25, 26 se ne zatvara”.

Rješenje takvih problema je vrlo jednostavno - morate provjeriti instalaciju analitike u svim dokumentima. Najčešći problem je taj što grupa stavki ili odjel nije određena za troškovno računovodstvo.

Temeljeno na materijalima: programmist1s.ru

Nakon svega izvorni dokumenti uneseno u program, potrebno je zatvoriti razdoblje, za to djelatnik računovodstvene službe obavlja postupke zatvaranja. Svi rutinski poslovi formiraju se na temelju ispravno unesenih podataka u rubrici "Računovodstvena politika". Sadrži informacije o računovodstvo, navedeni su podaci o sustavu oporezivanja, vrste djelatnosti poduzeća. Ispunjavanje podataka do računovodstvena politika organizacije trebaju na ploči odjeljaka "Glavno" u bloku "Postavke".

Postupak zatvaranja mjeseca u 1C, što je to?

Treba imati na umu da je zatvaranje mjeseca u 1C trajni postupak koji se izvodi svaki mjesec.

Svi izvršeni dokumenti (operacije) tijekom ovog postupka su regulatorni, utječu na:

  • stvaranje troška proizvodnje u proizvodnji;
  • ukupni, porezni i računovodstveni.

Regulatorni dokumenti nakon provedbe ovih postupaka utvrđuju financijske aktivnosti poduzeća.

Gdje se u programu nalazi blok "Zatvaranje razdoblja"?

U panelu odjeljaka "Operacije" nalazi se blok "Zatvaranje razdoblja", koji uključuje pet odjeljaka:

  • "Zatvaranje mjeseca";
  • "Rutinske operacije";
  • „Upiti – izračuni“;
  • „Asistent za obračun PDV-a“;
  • „Redovne PDV transakcije“.


Zašto mi treba “pomoćnik za zatvaranje mjeseca?

Asistent obavlja rutinske poslove zatvaranja poreznih i računovodstvenih računa, izvode se jedan za drugim, u strogo definiranom slijedu.

Neophodan je radi praćenja pravilne i dosljedne provedbe svih rutinskih poslova u poduzeću (organizaciji).

Dokumenti u regulatornom postupku podijeljeni su u četiri bloka:

  • I (prvi) - uključuje dokumente (operacije), koji nakon implementacije u program uzimaju u obzir troškove organizacije. Svi troškovi tvrtke moraju se pažljivo pratiti kako bi zaključne transakcije odražavale potpuno i pouzdano računovodstvo;
  • II (drugi) - dokument - "Obračun otpisa udjela neizravnih troškova." Kada se provodi u bazi podataka, izrađuju se preliminarni obračuni za troškovne račune;
  • III (treći) - uključuje regulatorni postupak zatvaranja računa za akumulaciju troškova i troškova raspodjele (konto 20, konto 23, konto 25, konto 26, konto 44);
  • IV (četvrti) - operacije koje određuju financijski rezultati za razdoblje (konto 90, konto 91).

Unutar bloka, regulatorni dokumenti mogu se izvoditi bilo kojim redoslijedom, operacije svakog bloka moraju se izvoditi uzastopno. Dokumenti drugog i sljedećeg bloka se knjiže, u slučaju da nije pogrešno dovršeno knjiženje dokumenata prethodnog bloka.

Za obavljanje rutinskih aktivnosti, naznačeno je razdoblje i odabrana organizacija. Ove rutinske operacije izvode se klikom na gumb "Zatvori mjesec". Za svaku operaciju, a poseban dokument... Provođenjem mjera zatvaranja, vrlo često se pojavljuje poruka o greškama, u ovom slučaju morate pročitati opis greške, zatim ga ispraviti i zatim ponovno nastaviti proceduru zatvaranja mjeseca.

Neophodno je provesti sve mjere zatvaranja u strogom redu kako ne bi gubili dodatno vrijeme na ponovno identificiranje pogrešaka i provođenje operacija u bazi podataka.

Ako su nakon izvođenja operacija zatvaranja mjeseca svi bodovi stekli:

  • Zelenkasta boja, znači da je sve uspješno završeno;
  • Blijedo plavkasta boja, a istovremeno se izdaje poruka o pogrešci, to znači da se postupak mora ponavljati dok se sve pogreške ne isprave.

Označavanje dokumenata crvenom bojom znači da nisu dovršeni zbog grešaka.

Na koje greške se susreću pri zatvaranju mjeseca?

Uobičajene pogreške:

  • Nomenklaturna skupina prihoda za računovodstveno ili porezno računovodstvo nije navedena u prodajnim dokumentima;
  • Račun 25 nije zatvoren, jer je nemoguće utvrditi osnovicu za raspodjelu troškova za pojedine odjele;
  • Analitika nije navedena u dokumentima koji odražavaju transakcije na drugim prihodima i rashodima;
  • Povrijeđen je postupak u 1C za knjiženje dokumenata za zatvaranje mjeseca u traženom redoslijedu.

Označavanje regulatornih dokumenata zelenkastom bojom ne znači uspješan završetak svih regulatornih operacija. Kako biste provjerili da li se postupak zatvaranja odvija ispravno, možete generirati i analizirati podatke bilanca stanja, uzimajući u obzir provjeru stanja na kraju razdoblja.

Prilikom zatvaranja izvještajne (kalendarske) godine potrebno je dodatno izvršiti regulatorne dokumente:

  • Otpis gubitaka prethodnih godina;
  • Reformiranje ravnoteže.

Reformiranjem bilance dolazi do zatvaranja porezni računi i računovodstveni računi, kao što su račun 90, račun 91.

Ako tim djelatnika računovodstvene službe i drugih službi radi u programu 1C, onda je preporučljivo, prilikom utvrđivanja i ispravljanja svih pogrešaka, ponovno zatvoriti bazu podataka, a zatim zatvoriti razdoblje za uređivanje, kako bi se izbjegle slučajne promjene u dokumentima.

Kako zatvoriti razdoblje za uređivanje u programu 1C: "Računovodstvo 8 izdanje 3.0"?

Na ploči odjeljaka "Administracija" nalazi se blok "Podrška i održavanje", u njemu nalazimo stavku "Datumi zabrane promjene podataka".

Zabrana mijenjanja podataka u programu 1C može se definirati kao:

  • Određeni korisnik;
  • Svi korisnici.

Na primjer: Datum zabrane uređivanja dokumenata određen je 31. ožujka Trenutna godina, tada će dokumenti prije ovog datuma biti dostupni korisnicima samo za pregled. Ako korisnik pokuša promijeniti podatke u dokumentu, na zaslonu računala pojavljuje se poruka upozorenja. Što se tiče dokumenata, od 1. travnja tekuće godine ne možete ih samo unositi i pregledavati, već ih mijenjati i ponovno postavljati.

Nemojte zaboraviti da će ispravno proveden postupak zatvaranja mjeseca pokazati potpun i pouzdan rezultat financijskih i gospodarskih aktivnosti organizacije u cjelini.

Zatvaranje mjeseca. Regulatorne radnje i radnje ovisno o poreznom režimu. Računovodstvo mapiranja konfiguracije 2.0, Kontrolirati proizvodno poduzeće 8, Sveobuhvatna automatizacija 8.

-Procedura zatvaranja mjeseca sastoji se od niza regulatornih operacije:

-obračun amortizacije, otplata troška radne odjeće i posebno opremanje, utvrđivanje cijene kretanja MPZ-a mjesečno,

-revalorizacija deviznih sredstava, otpis na tekuće troškove odgođeni troškovi,

-definicija stvarna cijena izdao proizvodi i usluge,

-utvrđivanje odstupanja u procjenama prihoda i rashoda u računovodstveno i porezno računovodstvo,

-obračun poreza na dohodak,

-obračun obveze PDV-a i sl.

-Sve ove operacije provode odvojeni regulatori dokumenti nastali i provedeni u određenom slijed.

Sastavljen je i razrađen opći postupak:

1)Grupno ponovno vođenje ("nacrt"), "obnavljanje sekvence" - čist

2)Minimizirajte banku. Zatvorite blagajnu.

3)Provjerite duplicirane druge ugovorne strane sortiranjem po TIN-u u imeniku Suprotne strane, ili obrada traženja dupliciranih elemenata imenika.

4)Obračunati amortizaciju dugotrajne imovine

5)Izračunajte amortizaciju materijala u upotrebi (10.11.1 i 10.11.2) (otkup troškova radne odjeće/posebne opreme)

6)Otpis unaprijed plaćenih troškova 97

7)SOL na račun 00 - ne smije biti stanja i knjiženja

8)SALT na računu 10 mora sadržavati nulti saldo (u pravilu svi materijali otpisujemo na kraju mjeseca / tromjesečja) ili ovisno o akademskoj politici

9)Generirajte SALT na računu 20, 25, 26, 44. Za normalno zatvaranje mjeseca ne mora postojati prazna dimenzija (prazne linije s količinama u optjecaju).

10)Generiraj SALT za račune 90 i 91 Za normalno zatvaranje mjeseca, br prazna analitika mora biti prisutna.

11)SALT na računu 41, 43, 10 ne smije sadržavati negativna stanja.

12)Provjerite nedostatak dokumenata "Operacija (ručno računovodstvo") za knjiženja na računima nagodbe s drugim ugovornim stranama (sve konf.) Provjerite nedostatak dokumenata "Operacija (ručno računovodstvo") Zalihe -10, 41, Troškovi -20, 26, 25 (UPP, KA).

13)Provjera nerazumna. Ručne korekcije pokreta (BP)

14) Izvršiti obnovu redoslijeda obračuna s protustrankama (UPP, CA). Redoslijed stjecanja, prodaje, revalorizacije deviza ostaci hrane

14 *) Vraćanje dosljednosti poreza računovodstvo STS(za STS)

15) Analiza Subconto - Counterparts: Provjerite potrebu za međusobne nagodbe između različitih ugovora iste druge ugovorne strane (npr dobavljač ili kupac).

16) Analiza subconto - Counterparts: Po podračunima provjerite odsustvo prometa jedan ugovor o zaduženju i kreditu (62.01 / 62.02 i 60.01 / 60.02)

17) Provesti provođenje u registrima PDV-a (UPP, KA)

18) Izvođenje izvođenja u serijama (sa obračunskim obračunom) (UPP, KA)

19) Provjerite usklađenost podataka u „Izjavi o troškovi proizvodnje"sa promet na računu 20. (UPP, KA).

20) Provjerite podudarnost podataka u "Izvještaju o troškovima" s prometom od 25.26. račun u iznosu. (UPP, KA).

21) Formiranje evidencije Kupovne knjige. Formiranje evidencije knjige prodaje.

22) Otpis troškova s ​​računa troškova (26.44 ...) na 90 računa (po potrebi ručno razumno, ako nema prihoda) - kroz "Ostale troškove" (UPP, KA)

23) Utvrđivanje financijskih rezultata

25) Završno ponovno provođenje \ obnavljanje slijeda vođenja dokumente.

Nakon obavljanja rutinske operacije, zatvaranja mjeseca, morate:

1)SOL na računima - ne smije biti stanja:
a. 19
b. 26
c. 25
d. dvadeset*
e. 44
f. 90
g. 91

* u slučaju da nema WIP-a, a svi troškovi su rashodi tekućeg razdoblja

2)Provjerite ispravnost obračuna PDV-a
a. Provjeriti iznose za prodaju PDV-a u PDV prijavu = Knjiga prodaje = popis unakrsna tablica (PDV prodaja)
b. Provjeriti iznose ulaznog PDV-a u PDV prijavi = Nabavna knjiga = popis unakrsna tablica (PDV kupnje)
s. Izvješće o dostupnosti računa (sve) Analiza ulaznog PDV-a. Analiza obračunati PDV (UPP, KA).

Svidio vam se članak? Za podijeliti s prijateljima: